有一个股东,他欠我们医院的钱有,其他应收款106700元。2、医院欠他的钱,其他应付款217000元,3、招待费用17155.39元,需要给他报销的费用,4、他的股份超出65000元,作为欠他的款,这账怎么做呀
Struggle
于2018-07-30 11:41 发布 744次浏览
- 送心意
职称:
2018-07-30 11:51
1、首先先清理一下其他应收应付账户,把其他应收款106700元冲回借其他应付款 106700 贷其他应收款 106700元,这样欠款他110300元。
2、费用照常报销 借:管理费用 17155.39元 贷:银行存款 或者其他应付款 17155.39
3、其他股份超出的65000. 借:银行存款65000 贷 其他应付款 65000
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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Struggle 追问
2018-07-30 11:57
Struggle 追问
2018-07-30 17:32