送心意

职称

2018-07-30 11:51

1、首先先清理一下其他应收应付账户,把其他应收款106700元冲回借其他应付款 106700  贷其他应收款  106700元,这样欠款他110300元。 
2、费用照常报销   借:管理费用  17155.39元   贷:银行存款 或者其他应付款  17155.39 
3、其他股份超出的65000.  借:银行存款65000  贷 其他应付款 65000

Struggle 追问

2018-07-30 11:57

1、应收应付,直接冲账吗?要不要附凭证?2、费用报销,在出纳账的现金账,要不要登记现金流水?就是报销那几笔报销明细?3、超出股份65000元,是不是财务也是直接冲账?65000 是不是要出纳登记银行流水账?

Struggle 追问

2018-07-30 17:32

老师,请回答呀?

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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