送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-07-30 13:16

你好!可以开发票或用其他发票报销出来冲平

酆芯之恋 追问

2018-07-30 13:26

那就是其他应付款,与应付账款,都要找成本票冲平?

耿老师 解答

2018-07-30 13:30

你好!应该是其他应收款吧

酆芯之恋 追问

2018-07-30 13:30

老师,如果100万工程,收取5万管理费,2.5万税金,92.5给挂靠方,那做账是,收取管理费时,借银行存款5,贷其他业务收入5,收取代扣税费时,借银行存款2.5,贷其他应付款2.5,付给挂靠方款时,借应付账款92.5,贷银行存款92.5,然后其他应付款与应付账款都用成本票冲?

酆芯之恋 追问

2018-07-30 13:31

那如果做成其他应收款,那其他应收款又怎么平呢?

耿老师 解答

2018-07-30 13:32

你好!有余额需要发票冲平

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相关问题讨论
你好!可以开发票或用其他发票报销出来冲平
2018-07-30 13:16:43
稍等,我看下然后回复你
2018-07-30 14:14:24
后期直接抵减需要支付的工程款。
2021-11-30 15:05:07
你好,只能他们给你们打款你们才能冲回去
2021-11-10 11:19:42
这样做是对的了,可以 的
2018-08-20 14:16:41
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