送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-31 21:54

您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。

悠爸 追问

2018-07-31 22:24

老师讲的待摊费用,借:待摊费用  贷:预付账款,那报刊、养路费全部记入成本,即借:工程施工  贷:???,前面的预付账款怎么办?

王雁鸣老师 解答

2018-07-31 22:26

您好,一般情况下,付款时,借:预付账款,贷:现金或者银行存款,收到发票时,借:长期待摊费用,或者工程施工,贷:预付账款。

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相关问题讨论
你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31
您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15
您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03
借:管理费用 贷:预付账款 冲掉就可以了
2020-06-30 16:27:20
你好,借管理费用等 贷预付账款
2019-07-22 14:19:28
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