- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-31 21:54
您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
相关问题讨论

你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31

您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15

您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03

你好,借管理费用等 贷预付账款
2019-07-22 14:19:28

您好,当月预付门店下月租金,借:预付账款,贷:银存。等收到发票,借:管理费用等科目,贷: 预付账款。
2016-11-29 18:14:33
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悠爸 追问
2018-07-31 22:24
王雁鸣老师 解答
2018-07-31 22:26