送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-08-01 10:14

您好!你做了什么事情,就做对应分录就好了。你发生了几笔业务,就做几笔分录。

axuan 追问

2018-08-01 10:16

具体怎么处理能详细吗

宋生老师 解答

2018-08-01 10:17

您好!开支票。借应付账款 贷应付票据 
然后你存现金。借银行存款8995 贷现金8995

axuan 追问

2018-08-01 10:21

我是出纳,不做分录,现在是我企业账上多了400元,我怎么处理?

宋生老师 解答

2018-08-01 10:22

你好!这个没有关系的了。放在账上就好了。

axuan 追问

2018-08-01 16:00

是这样的老师,那钱是我公司同事报销时开现金支票给他,银行多从企业账上下钱给他,后又通知他拿卡去还回多给的钱,银行工作人员又从他卡上多下账400元到企业账上,现在要开400元支票给我们同事,但是这账怎么处理?

宋生老师 解答

2018-08-01 16:03

你好!借其他应付款 955 其他应收款8595 贷银行存款9550 
然后借银行存款8995 贷其他应收款8595 其他应付款400

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相关问题讨论
您好!你做了什么事情,就做对应分录就好了。你发生了几笔业务,就做几笔分录。
2018-08-01 10:14:47
借:库存现金 2687.16 贷:银行存款 2687.16 借:应付职工薪酬--工资 87.16 贷:库存现金 87.16 借:银行存款 3000 贷:库存现金 3000
2018-04-10 20:10:19
你好,借银行存款200,贷以前年度损益调整200,不过200元,实务中直接做在今年营业外支出贷方200
2020-02-26 21:53:28
您好!您取出了100元,这个记在贷方的。
2016-03-16 18:22:39
确认银行短信通知服务费支出: 借:财务费用 —— 银行手续费 200 贷:其他应付款(或其他合适科目,视具体情况而定) 200 老板现金报销时: 借:其他应付款(或其他合适科目,视具体情况而定) 200 贷:库存现金 200 对于坐支问题,虽然在实际操作中可能不太规范,但从会计处理角度已经反映了业务的发生。在今后的业务中,应尽量避免坐支行为,严格按照现金管理规定,将收到的现金及时存入银行,支付款项时再通过银行转账等规范方式进行。
2024-10-09 10:15:08
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