有笔分录 不知道怎么做。 A单位欠我们货款,我们欠B单位材料款。现在A单位给我们一张承兑30000,但是至少现在不要发票,以后要不要还不知道。老板把这张承兑给了B单位,B单位给开了进项发票,这分录我怎么做?
阳光
于2018-08-03 10:50 发布 636次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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借:应收票据
贷:应收账款
借:应付账款
贷:应收票据
您应当发货时即开发票。收货时索取发票,借记“原材料、应交税费——应交增值税(进项税额)”。
2018-08-03 11:08:35
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你是先付款,还是先来票
2021-08-14 14:08:49
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您好,暂估分录,借;库存商品等科目,贷:应付账款
2017-04-23 13:05:14
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可以先暂估入账,借原材料 贷应付账款-暂估款,后续发票到了做借原材料 负数 贷应付账款-暂估款 负数,之后按发票做借借原材料 贷应付账款 供应商
2020-05-13 08:59:28
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单独开材料的吗
你们的合同是施工的吧
2020-07-26 13:23:14
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