老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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老师,我厂6月在对公账户中汇入15万法人个人账户我做的借其他应收款 贷银行存款15万,法人取现支付其他费用时我又做成了借✘✘费用 贷其他应付款,在7月怎样修正过来!
答: 借:其他应付款 贷:其他应收款
新厂很多杂项开支都从对公账户汇钱入法人账户取现支付,当时我做成了贷银行存款15万,借其他应收款(法人)15万。而做现金支付费用时做成了借✘✘费用,贷其他应付款了,这样是不是错得离谱
答: 那样做分录是不对的,后期其他应收款和其他应付款科目都不能销账,会形成呆账的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公账户汇33000给法人账户做分录借其他应收款33000,贷银行存款33000。用这钱支付其他费用时是做借✘✘费用,贷其他应收款(还是其他应付款?)
答: 你好,用借款去支付相关费用,贷方是其他应收款,冲销第一笔分录的借款
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会敏 追问
2018-08-04 12:01
方亮老师 解答
2018-08-04 12:02