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实务必过
于2018-08-06 16:57 发布 2411次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-08-06 16:58
你好 金税盘和技术费可以抵扣,发票打印机不行 借 管理费用 贷 现金 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷营业外收入
实务必过 追问
2018-08-06 20:58
老师,公司是小规模,应交税费-应交增值税没有设置明细科目,这个减免税款怎么体现?
老江老师 解答
2018-08-06 21:00
哦,那就不要三级科目 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2018-08-06 21:02
老师的意思,直接将这个金额写在应交税费-应交增值税科目的借方么
2018-08-06 21:07
是的,列在借方,减少应交的数额(实现抵)
2018-08-06 21:10
如果我在本期未达9万,不需要缴纳增值税,这种情况怎么体现呢
2018-08-06 21:14
后一对分录,暂时不做,等到有税扣的时候,再做
2018-08-06 21:16
好的,非常感谢老师
不用谢,这是应该的!
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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