5.1之前给对方开的11%普票990000现在对方要求退回冲红让给开17%的票这个业务再填写申报表的时候怎么处理啊其中红字11%的价-891891.89税-98108.11;蓝字17%价846153.85税143846.15.还有剩余6%的税差我们还能在认证进项抵扣吗?这个业务怎么处理啊!
西江月
于2018-08-08 14:10 发布 573次浏览
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你好,你是辅导期的吗
2019-10-08 10:52:20
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你好,是的,一样操作的,计算抵扣。
2019-11-21 16:43:01
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你好,可以抵扣,当期没有销项税额,结转以后月份抵扣就是了
2019-08-08 09:34:54
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您好
请问什么原因需要进项转出
2019-05-17 13:52:55
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你好,你说的是5月份的进项票吗 ?可以6月份认证抵扣
2020-05-28 21:41:10
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