送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-08 14:55

你好 有取得相应发票吗

周涛 追问

2018-08-08 14:55

取到了

邹老师 解答

2018-08-08 14:58

你好 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

周涛 追问

2018-08-08 15:09

我现在做的是五月份的,公账户付给出纳1370元   发票两张:税控盘是890元和软件维护的480元。这个具体怎么写,请老师指教呀,才接手的~谢谢

邹老师 解答

2018-08-08 15:11

你好  借;其他应收款   贷;银行存款 
借记“管理费用”等科目,贷记“其他应收款。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

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相关问题讨论
你好 有取得相应发票吗
2018-08-08 14:55:20
借管理费用办公费 贷银行
2020-06-04 15:46:39
你好!借管理费用 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税(税收减免) 贷管理费用。
2018-06-27 17:18:58
借管理费用办公费贷银行存款 需要交税,需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。
2022-03-10 15:46:36
同学你好 .购入专用设备时; 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时; 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2020-12-14 20:15:47
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