- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要计提,借方是管理费用,贷方是应付职工薪酬
2018-08-08 15:50:33
这个是做管理费用 残保金下面
2019-09-16 14:36:00
你好,残保金可计提也可不计提的,计入管理费用-残保金
2019-12-09 14:17:03
你好,做之前相反的就可以,借管理费用负数,贷其他应付款负数 借银行存款贷其他应付款。
2018-10-31 14:25:12
借管理费用贷其他应付款
借其他应付款贷银存
2019-12-20 10:03:21
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