2月份发的是1月份的工资,工资表扣了社保,借:管理费用 贷:应付工资借:应付工资 贷:其他应付款 现金到了3月份,补交的是1、2、3月的社保,然后发2月份的工资扣了社保,这个要怎么做账啊?
青春侠
于2018-08-09 10:28 发布 531次浏览
- 送心意
职称:
2018-08-09 10:35
既然已经扣下,冲“其他应付款”即可
借:其他应付款
贷:银行存款
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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青春侠 追问
2018-08-09 10:45
青春侠 追问
2018-08-09 10:46