2月份发的是1月份的工资,工资表扣了社保,借:管理费用 贷:应付工资借:应付工资 贷:其他应付款 现金到了3月份,补交的是1、2、3月的社保,然后发2月份的工资扣了社保,这个要怎么做账啊?
青春侠
于2018-08-09 10:28 发布 534次浏览
- 送心意
职称:
2018-08-09 10:35
既然已经扣下,冲“其他应付款”即可
借:其他应付款
贷:银行存款
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同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38

你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14

你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19

您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28

这个充了200你收钱了没,同学
2021-12-23 15:55:25
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青春侠 追问
2018-08-09 10:45
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