老师,去年付了一半的钱是一万,发票对方开全款2万的,我忘记做其他应付款了。今年再付一万,但是发票在去年的账本里。这样要怎么做账,也直接进管理费用吗
义气的小土豆
于2020-06-18 09:37 发布 1936次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-18 09:38
同学,你好
那你去年的凭证是怎么做的?
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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