送心意

梁老师

职称注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试

2018-08-09 13:09

我刚接的账,应交税费-未交增值税,设置成“应交税费-移交增值税-未交增值税”要不要改成正确的?

梁老师 解答

2018-08-09 13:07

要分开核算,不要计入销项税税额

隐形的手表 追问

2018-08-09 13:10

那我把原来的账冲掉,再做正确的,因为增值税扣税凭证是分开的数据。

梁老师 解答

2018-08-09 13:11

好的,您按照正确的方式处理就行了

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相关问题讨论
您好 这样写分录正确的
2020-09-08 10:23:28
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
你好,可以这么做的。
2021-07-14 09:18:46
这个直接计入到其他收益就可以。
2022-04-11 13:41:13
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