个人挂靠我们单位施工,我们单位只收管理费其中成本票我们自己负担,现在甲方工程款已收到,我们把钱分别打给了买成本发票那些家,他们扣完点 又打到我们领导账户 内账我怎么做
哞哞
于2018-08-09 15:22 发布 1071次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好!根据现有发票先做部分的账务处理。
2020-06-05 16:27:59
收工程款确认为收入,打款确认为成本,回款到领导账户,冲减成本。
2018-08-09 21:10:23
你只要开97万成本票给他们的
2021-10-29 11:44:27
你好,这个就看你们公司老板的想法,如果从帐的角度说应该留存一些
2019-11-21 18:14:49
你好,按照你们自己的工程来做,让他们给你开成本发票,你按照给你提供的发票金额给他们打款,你的综合税率和管理费就是你的账上的利润金额了
2020-08-03 11:28:31
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