记账凭证银行存款登记科目汇总表的余额跟对账单的余额不相等怎么做分录,记账凭证银行存款收到款是103235.支付银行存款是159500.对账单的余额是925,怎么做账,
竹叶青
于2018-08-09 19:26 发布 1486次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-09 19:33
你好,按照对账单上一笔笔都要做进账里再对余额。余额要对上的。
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你好,按照对账单上一笔笔都要做进账里再对余额。余额要对上的。
2018-08-09 19:33:37
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。
月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。
月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
您好
银行存款总账余额
银行对账单余额
2019-12-02 12:04:41
你好,是的
需要查明是什么原因造成 都有差额 的
2017-04-10 11:45:42
亲爱的 同学你好,是的哈
2022-04-13 21:18:27
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