老师,我7月底汇出一笔项目劳务费款项,因账号有误被退回来,我付款时的会计分录是: 借:主营业务成本 应交税费---进项税额 贷:银行存款 老师,做收到退回的款项怎么做分录啊?因为是专票,发票我已经认证了,抵扣了,进项税额应该不能放在贷方吧?
小脾气
于2018-08-10 09:24 发布 931次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-10 09:26
正常付款时的分录是
借:应付账款——XX公司
贷:银行存款
发票验票抵扣时
借:主营业务成本(或劳务成本)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——XX公司
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
没有上面这样的分录
有下面这种分录:
借:原材料
借:应交税费——增值税(进项税额)
贷:应付账款
2017-07-03 18:01:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
照抄一遍,把正数变为负数就好了
2019-06-26 10:54:18
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