我7月开了发票,8月发现错误,在8月开红字发票冲减2张。然后8月申报7月的增值税的时候,直接把8月开的红字发票的价格,在7月应该申报的增值税价格总价里减掉了再申报,还交费了。现在无法清卡,请问应该怎么处理。
会计
于2018-08-10 10:28 发布 895次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-08-10 10:29
您好!你这个操作不对,8月份开的发票数据不能算到7月里面去,你这个需要撤销申报表重新申报。
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你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27

按照你的负数申报
填写不了的去你税务局报
2019-07-08 15:50:40

你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13

那你这个是负数申报不了,只能去大厅那边申报了
2019-07-08 15:55:01

不能抵扣9月增值税,这个10月开红字发票直接抵减10月开蓝字
2019-10-23 19:31:37
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会计 追问
2018-08-10 11:22
程小峰老师 解答
2018-08-10 14:04