请问去年期初建账的时候应收账款期初数做错了 现在怎们调整,实际情况是去年5月份时是A公司欠我方1万 但是应收账款期初数设置的是0 现在客户打钱来了 我该怎们入账?
阳光
于2018-08-10 10:53 发布 2403次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-08-10 10:57
首先调整建账数据,使应收账款余额1万。然后收款、冲账。
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首先调整建账数据,使应收账款余额1万。然后收款、冲账。
2018-08-10 10:57:37
你这个是汇兑损益产生的吗?
2019-07-10 14:25:41
你好,与应收账款一起没有入账的是收入,还是银行存款?
2019-10-24 16:16:30
您好,这么计算,(6.36-6.25)*10000,差异计入汇兑损益
2022-01-25 09:32:19
你看你凭证附件 具体是什么原因挂账的
2020-05-15 14:49:51
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阳光 追问
2018-08-10 15:00
岳老师 解答
2018-08-10 15:01