供应链公司,代国内供应商出口货物给海外客户,货物提前报关出口了,我们已经确认收入100万,报关单上的实际金额也是100万,同时暂估了成本。后面国内供应商给海外客户优惠,导致收汇金额90万,后面国内供应商给我们开票金额也是90万,应该如何做账?
尊敬的小蘑菇
于2018-08-10 18:05 发布 1032次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-08-11 22:55
您好,您正常确认收入,应收账款的100万,实际收款是90万,这里面的差额最好有个双方沟通的有利证据作为附件,你凭这个附件做坏账,你收入100万,成本90万应该属于合理的。
相关问题讨论
您好,您正常确认收入,应收账款的100万,实际收款是90万,这里面的差额最好有个双方沟通的有利证据作为附件,你凭这个附件做坏账,你收入100万,成本90万应该属于合理的。
2018-08-11 22:55:46
支付定金,借其他应收款,贷银行存款
2018-12-23 07:30:41
他这边报关的话,直接根据海关的完税凭证和缴款书入账,就可以了。因为你这个供应商他只是代报关,实际上是外国客人的,国外是开不了发票的。
2020-12-05 12:26:27
作为代理处理吧。
采购
借应收账款(外商) 贷银行存款
回笼货款,差额确认收入
借银行存款 贷其他业务收入 贷应交税金 贷应收账款(外商)
2018-12-23 08:20:25
按照50元开具。
2017-12-23 13:55:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
文老师 解答
2018-08-11 22:55
尊敬的小蘑菇 追问
2018-08-13 10:19