5月28号收到A公司预付货款80000 ,6月1号收到A公司货款100000、同时发出商品198000元。6月14号收到18000元余款。做分录这样做对不第一笔借银行存款80000 贷预收账款80000第二笔 借 银行存款10000 贷 预收账款100000元 借 应收账款18000元 贷 主营业务收入198000元第三笔 借应收账款 18000元 贷应收账款18000元
拼博@奋斗吧少年
于2018-08-11 10:18 发布 933次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-11 10:25
我写错了应该是第一笔 借银行存款80000 贷预收账款80000
第二笔 借银行存款100000 贷预收账款100000 借预收账款180000借应收账款18000贷主营业务收入198000
第三笔借银行存款18000 贷应收账款18000 是这样吗
相关问题讨论
你好,确认收入应该是借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
2020-07-30 18:31:13
你好借主营业务成本,贷库存商品,
2021-06-09 11:42:08
你好,销售商品,确认收入和结转成本的分录是
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
必须做两笔的
2023-03-04 13:04:20
同学,您好!
您的账务处理有点问题,具体请参考
(1)确认收入
借:银行存款 5000
应收账款 2000
贷:主营业务收入 7000
同时结转成本:
借:主营业务成本 4000
贷:库存商品 4000
(2)退回维修
借:应收账款 -7000
贷:主营业务收入 -7000
同时,货物退回
借:主营业务成本 -4000
贷:库存商品 -4000
(3)货物维修好后,收回余款
借:银行存款 2000
应收账款 5000
贷:主营业务收入 7000
同时,结转成本
借:主营业务成本 4000
贷:库存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
你好。主营业务收入198000还要把销项税额剥离出来。最后可以把预收账款和应收账款调整相抵消,刚好平账。
2018-08-11 10:21:42
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2018-08-11 10:21
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2018-08-11 10:27
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2018-08-11 10:32