送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-11 10:25

我写错了应该是第一笔  借银行存款80000    贷预收账款80000     
  第二笔   借银行存款100000   贷预收账款100000   借预收账款180000借应收账款18000贷主营业务收入198000 
 第三笔借银行存款18000  贷应收账款18000    是这样吗

徐阿富老师 解答

2018-08-11 10:21

你好。主营业务收入198000还要把销项税额剥离出来。最后可以把预收账款和应收账款调整相抵消,刚好平账。

拼博@奋斗吧少年 追问

2018-08-11 10:27

我做内账直接月底把外账的增值税做费用的话上面的分录是不是就对了

徐阿富老师 解答

2018-08-11 10:32

哦,那这样分录可以的。

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你好,确认收入应该是借银行存款贷,主营业务收入应交税费。
2020-07-30 18:31:13
你好借主营业务成本,贷库存商品,
2021-06-09 11:42:08
你好,销售商品,确认收入和结转成本的分录是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 必须做两笔的
2023-03-04 13:04:20
同学,您好! 您的账务处理有点问题,具体请参考 (1)确认收入 借:银行存款 5000 应收账款 2000 贷:主营业务收入 7000 同时结转成本: 借:主营业务成本 4000 贷:库存商品 4000 (2)退回维修 借:应收账款 -7000 贷:主营业务收入 -7000 同时,货物退回 借:主营业务成本 -4000 贷:库存商品 -4000 (3)货物维修好后,收回余款 借:银行存款 2000 应收账款 5000 贷:主营业务收入 7000 同时,结转成本 借:主营业务成本 4000 贷:库存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
你好。主营业务收入198000还要把销项税额剥离出来。最后可以把预收账款和应收账款调整相抵消,刚好平账。
2018-08-11 10:21:42
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