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小⑧
于2018-08-12 18:45 发布 1362次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-12 18:56
这个不用的,直接抵扣即可的了
小⑧ 追问
2018-08-12 18:57
申报的时候直接填附表即可吗?
2018-08-12 19:01
还想请问老师,7月份,比如我的销项1000,进项有220,还有减免的航天280,我增值税如何计提啊,是:借应交税费应交增值税(转出未交增值税)500,贷:应交税费未交增值税500,这样对吗,还是有其他分录呢?
袁老师 解答
2018-08-13 07:51
是 的;是的,你的分录是正确的了
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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小⑧ 追问
2018-08-12 18:57
小⑧ 追问
2018-08-12 19:01
袁老师 解答
2018-08-13 07:51