- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-13 11:44
您好, 可以抵扣的,就是在增值税申报表上填写以前月份认证,本月抵扣的进项税金额栏里就行了。前提是到7月份认证的时候,按发票日期推算,没有超过认证有效期。
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您好
如果已经知道对方作废了发票 申报期还没有截止 应该撤销申报做进项税额转出再重新申报
2019-08-15 08:31:48
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您好, 可以抵扣的,就是在增值税申报表上填写以前月份认证,本月抵扣的进项税金额栏里就行了。前提是到7月份认证的时候,按发票日期推算,没有超过认证有效期。
2018-08-13 11:44:59
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其他栏填写的是本期认证相符的全部发票,包括本期申报抵扣和本期不申报抵扣的,其中申报抵扣的填写到第2行。
2017-08-13 08:19:30
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您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
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你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02
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阳光 追问
2018-08-13 11:51
王雁鸣老师 解答
2018-08-13 13:51