5月份公司开了两份专票给客户,客户当月已认证,现客户提出作废5月份的这两份发票,提红字申请单时发现5月份的两份发票我们公司开错了,应该是开17个点专票我们开了16个点的专票。就是客户要作废17个点发票实际开出是16个点的,作为销售方该怎么做呢?
张云
于2018-08-13 14:59 发布 810次浏览
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文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-08-13 15:09
那就是说我们已经开出的百分之16的发票,红字申请开红票,然后按百分之17的蓝字发票开出来,然后再作废这个17个点发票,是吗?
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如果业务是发生在5月份,那么就应该开17%的税率的发票,如果对方要作废重开,就需要你先开红票,然后再开具蓝字发票。
2018-08-13 15:04:55
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你好,不可以的,对方认证后,可以。你公司也可以把原发票收回后自己红冲,然后再按正确金额开具发票。
2019-04-22 15:19:50
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你好,当月的发票退还给开票方可以直接作废,不用开红字发票信息表,你次月申报增值税的时候先正常也这笔认证的进项填进去,然后填进项税额转出
2018-09-26 15:36:20
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需要购买方申请,红字信息表。
2020-05-15 11:31:20
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你好,是的,申请开具负数发票冲销就是了
2017-09-06 09:48:04
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