送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-14 07:59

你好  借;应交税费(进项税额)   贷;管理费用-其他 
做这个调整分录

DA🕊 追问

2018-08-14 07:59

借应交税费 还有一个啥,税前金额得有个科目代码啊

邹老师 解答

2018-08-14 08:02

你好 
借;应交税费——应交增值税(进项税额)   贷;管理费用-其他 
只需要作出正确 的分录,不同软件中科目代码是不同的

DA🕊 追问

2018-08-14 08:04

额老师,应交税费是291.26,贷管理费用10000,那税前金额9708.74我该放哪里

邹老师 解答

2018-08-14 08:06

你好,你做了这两个分录之后,税前金额9708.74计入了管理费用-其他 
借:管理费用-其他,贷银行存款10000 
调整  借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;管理费用-其他 291.26

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相关问题讨论
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
你好!下月才记入管理费用,这月先进借:预付账款
2017-12-01 17:31:06
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用-其他 做这个调整分录
2018-08-14 07:59:01
您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
2020-02-23 10:24:52
你好,你现在借银行存款,贷以前年度损益调整
2024-03-27 08:46:07
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