送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-09-12 15:28

你好你这个借贷方冲抵之后借方有一
这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。

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相关问题讨论
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
这个如果是当月缴纳的,就没有必要做计提了 你少量的,直接做这个分录是可以的
2023-09-05 10:37:02
同学你好 你是什么会计准则
2021-03-24 10:21:06
同学你好,是需要计提的 借,管理费用一非限定性 贷,应付职工薪酬一社保 借,应付职工薪酬一社保 贷,银行存款
2021-02-08 13:51:38
你好;    你具体业务是什么; 描述下好判断科目 。 直接这样冲不对的  
2022-06-23 10:45:26
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