- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好,不得抵扣税额(征退税差)列入营业成本
借 主营业务成本
贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-08-14 19:28:40

你什么时候出口的什么时候转出就可以了
2019-08-27 10:40:24

你好,四月份申报表不用改。
2019-08-27 11:40:04

你的不得抵扣税额一个是80481.4 一个是0,你看下账上哪个错了
2019-08-14 16:34:50

你好
没有留抵税额,那就没有退税,都是免抵税额!
不需要其他操作
2020-06-06 10:13:57
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