送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-08-14 19:28

你好,不得抵扣税额(征退税差)列入营业成本 
借 主营业务成本  
  贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好,不得抵扣税额(征退税差)列入营业成本 借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-08-14 19:28:40
你什么时候出口的什么时候转出就可以了
2019-08-27 10:40:24
你好,四月份申报表不用改。
2019-08-27 11:40:04
你的不得抵扣税额一个是80481.4 一个是0,你看下账上哪个错了
2019-08-14 16:34:50
你好 没有留抵税额,那就没有退税,都是免抵税额! 不需要其他操作
2020-06-06 10:13:57
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