送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-08-15 15:49

你好!是你们院用吗?不是的话做劳务费处理

小小 追问

2018-08-15 15:53

老师好,我们是做汽配塑料的,自己注塑机打出来塑料制品,然后再通过装配工人装搭好后再发给对方的,有一部分产品放在自己厂子里做划不来,就放厂外给别人做的

QQ老师 解答

2018-08-15 16:04

你好!对方是个人不是你们的职工只可以做劳务费处理

小小 追问

2018-08-15 16:05

老师,做劳务费处理的话,会计分录怎么写的呢?

QQ老师 解答

2018-08-15 16:13

你好!计入生产成本—劳务费  但是这样要有发票才可以

小小 追问

2018-08-15 16:19

老师,问题是我们没发票的呀,她们做好后拿回产品给我们的,我们都是现金直接给她们的,没发票的话,那会计分录怎么写的呢?

QQ老师 解答

2018-08-15 16:21

你好!做工资存在查账风险的,因为没有合同和社保

小小 追问

2018-08-15 16:23

老师,我们厂子里有一个代理记账的专门管外账的了,那我现在如果是做内账给自己看的话呢,这个的要怎么做会计分录的呢?

QQ老师 解答

2018-08-15 16:46

你好!计入应付职工薪酬就可以的

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相关问题讨论
你好!是你们院用吗?不是的话做劳务费处理
2018-08-15 15:49:26
借应付职工薪酬 贷库存商品 应交税费
2016-01-04 13:36:14
您好!借管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。 支付的时候,借应付职工薪酬,贷:现金等
2016-07-26 11:45:01
你好 发出时 借,委托加工物资10260 贷,库存商品一半成本10260
2020-07-16 11:35:55
借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-09-13 17:02:27
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