送心意

黄老师-阿顶

职称,中级会计师,税务师

2018-08-17 09:02

先反结账,再反过账,再反审核,然后修改。

春暖花开 追问

2018-08-17 09:05

已结过帐的,再进行期末结账?

黄老师-阿顶 解答

2018-08-17 09:06

反结账呀,比如现在是8月,你发现7月的凭证错了,先反到7月才行

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相关问题讨论
先反结账,再反过账,再反审核,然后修改。
2018-08-17 09:02:04
您好!做红字凭证冲减,然后做正确的分录。
2016-11-11 15:53:03
您好 取消记账 然后取消审核 修改 修改后再审核凭证过账
2019-09-08 10:40:53
你好!可以做相反分录然后再录入正确的
2019-12-09 16:37:13
您好,您是修改什么科目的
2019-12-08 10:24:22
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