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春暖花开
于2018-08-17 09:01 发布 4343次浏览
黄老师-阿顶
职称: ,中级会计师,税务师
2018-08-17 09:02
先反结账,再反过账,再反审核,然后修改。
春暖花开 追问
2018-08-17 09:05
已结过帐的,再进行期末结账?
黄老师-阿顶 解答
2018-08-17 09:06
反结账呀,比如现在是8月,你发现7月的凭证错了,先反到7月才行
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黄老师-阿顶 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师,税务师
★ 4.95 解题: 1684 个
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春暖花开 追问
2018-08-17 09:05
黄老师-阿顶 解答
2018-08-17 09:06