老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
中午好,为什么纺织厂有些加工费记委托加工物资,有些加工费记制造费用,有些先暂时记其他应付款-预提费用,后期进行分摊转到制造费用
答: 这个要看这些费用收益的期间和对象,根据业务性质判断计入的了
计提租赁的设备款借制造费用贷其他应付款
答: 你好 超过一年的先记长期待摊费用 再按受益部门摊销 不足一年的记预付账款 后面一样摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
就是供水公司,本来是借其他应付款。后来到期了,就是借管理制造费用,贷其他应付款,我搞不懂他的增减借贷方向
答: 您好 先付款的时候减少其他应付款 后期收到发票 计入制造费用 增加其他应付款
Kalen Wu 追问
2018-08-17 12:43
袁老师 解答
2018-08-17 13:21