送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-17 13:55

你好!冲减你们应付账款就可以的按实际发票

似曾相识 追问

2018-08-17 14:49

具体的从一开始的分录到最后付款的分录能写出来吗?零售给客户时候是13万

耿老师 解答

2018-08-17 14:53

你好!7月份你们怎么做的分录?

似曾相识 追问

2018-08-17 14:55

像这种情况的话?是不是7月份不需要做分录呀!直接8月份零售掉了再做呀!

耿老师 解答

2018-08-17 15:02

你好!你们收到了车按规定要暂估入库的

似曾相识 追问

2018-08-17 15:10

收到车时的价格与零售时的价格往往不一样的有误差有时多有时少。这种情况到底用什么方法做较好?

耿老师 解答

2018-08-17 15:11

你好!实在够还是销售?按发票金额调整就可以

似曾相识 追问

2018-08-17 15:22

老师:你能把这一套分录这出来吗?从供应商购货到零售给客户的分录

耿老师 解答

2018-08-17 15:31

你好!借:库存商品   贷:应付账款—暂估    来发票 原分录冲红字 在按发票做蓝字就可以

似曾相识 追问

2018-08-17 15:58

借:库存商品10万,贷:应付账款10万(暂估应付款)。借:应付账款10万(暂估应付款),贷:库存商品10万。借:银行存款13万,贷:主营业务收入11.206897万,应交税费(销项税额)1.793103万。借:主营业务成本8万,贷:库存商品8万。对吗?

耿老师 解答

2018-08-17 16:03

可以的,  还少一个   借:库存商品   应交税费 —进项 (小规模就不写进项税)   贷:应付账款

似曾相识 追问

2018-08-17 16:04

还需做个借:库存商品6.896552万,应交税费-应交增值税(进项税额)1.103448万,贷:银行存款8万

耿老师 解答

2018-08-17 16:06

你好!是的,来发票时,你们可以抵扣进项税  结转成本就不是8万元了

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相关问题讨论
你好!冲减你们应付账款就可以的按实际发票
2018-08-17 13:55:45
借:库存商品 80000 贷:银行存款 80000
2018-08-17 13:36:26
签一个固定价格供货协议就好
2021-10-16 13:48:57
他们给你什么价你们合同上就写什么价格
2019-12-10 10:06:03
你好!383.3+141.67是可变现净值,而你成本对应成本是360+180,,有合同的没有减值,而没有合同的减值了,那么账面价值=360+141.67=501.67
2019-09-16 22:14:09
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