送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-18 23:19

你好,如果入股时做在实收资本的,那么退股,借:实收资本   贷 银行存款

肖芝敏???? 追问

2018-08-18 23:56

因为前期资金没有全部到位所以没有入,那现在补入初期的实收资本,固定资产、开办费用 
到建账的科目余额可行吗?

徐阿富老师 解答

2018-08-19 00:07

你好,资金吗到位不能先做投资款的。期初余额不要随便动,如果有变动,可以在期初建账结束后再做凭证调。

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相关问题讨论
你好,不用做分录,这个余额
2019-02-28 17:34:50
你好,如果入股时做在实收资本的,那么退股,借:实收资本 贷 银行存款
2018-08-18 23:19:10
固定资产应收应付等都要清零的,清理固定资产用固定资产清理来做分录
2019-07-04 13:25:49
你好 你不是其他应收款和其他应付款分别的做明细的 你应该代付的时候要做付款出去 。代收的时候借方要有银行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
你好,你把每一个余额用借贷的形式录到账套里去,这样期初就会有余额了。
2019-09-02 16:30:33
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