送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-28 17:34

你好,不用做分录,这个余额

上传图片  
相关问题讨论
固定资产应收应付等都要清零的,清理固定资产用固定资产清理来做分录
2019-07-04 13:25:49
你好,不用做分录,这个余额
2019-02-28 17:34:50
你好,如果入股时做在实收资本的,那么退股,借:实收资本 贷 银行存款
2018-08-18 23:19:10
你好,你把每一个余额用借贷的形式录到账套里去,这样期初就会有余额了。
2019-09-02 16:30:33
你好 你不是其他应收款和其他应付款分别的做明细的 你应该代付的时候要做付款出去 。代收的时候借方要有银行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...