老师 金融资产入账金额不是不加1万元可以吗?还有 问
你好,同学,请稍等,稍后发你。 答
这个不考虑递延所得税资产转回吗? 问
你好,正在回复题目 答
找郭老师,有问题要问。 问
在的 具体的什么问题? 答
上年根据收到的普票做 借:费用 贷:预付-中国移 问
您好,发票放在之前的凭证后面就成 答
记账凭证中 进项税额9% 借方4128的金额怎么结 问
同学你好,报销的1750元差旅费发票是后面的的士票? 答
采购工入库时账务处理分录 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款实际入库成本以含税价做的入库单,这样对吗?销售出库单也以发票价税合计金额做的出库单?这样可以吗?
答: 您好!你们是一般纳税人吗?
老师请问 10月份商品暂估入库金额是价税合计金额 冲销后 按借:库存商品 借:应交税费-进项 贷:应付账款 库存商品有余额 余额是税额 老师改怎么处理啊
答: 你好,需要先把暂估的先红字冲销,然后再做正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司销售如果有回购的情况,我们该怎么进行账务处理?销售发出商品时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 等额回购并入库时(不存在跌价): 借:库存商品 应交税金-进项税 贷:应付账款 借:主营业务收入 贷:库存商品--采购回来的商品借:库存商品--销售时的商品 贷:主营业务成本借: 应付账款 贷:应收账款以上是整理出来的账务处理,请看下是否可行
答: 你好 你这个分录没问题的呀 思路很清楚的呀
张纯玲 追问
2018-08-19 13:52
程小峰老师 解答
2018-08-19 13:59
张纯玲 追问
2018-08-19 14:02
程小峰老师 解答
2018-08-19 14:03
张纯玲 追问
2018-08-19 14:05
张纯玲 追问
2018-08-19 14:08
程小峰老师 解答
2018-08-19 15:25