收到销售方16点的检修费发票,但我方只能开6点的服务费发票,成本方面怎么做账,另外我拿检修费16点的进项税额,去抵物资16点的销项税额,可以吗,但现在税务系统物资税和服务费是分开交的
朴老师
于2018-08-20 10:15 发布 645次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不用分开抵扣的,直接抵扣你的销项就可以,
2018-08-20 10:36:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您放心,增值税不是按项目抵扣的。只是按照项目计算销项税额,然后加起来算抵扣。总之,16%发票本身若无问题,可以依法抵扣。
2018-08-20 10:23:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
税务系统申报后,会形成留抵增值税
2020-07-12 10:59:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学 你好
要抵扣的时候再做认证好一点
2018-11-28 11:00:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,您好,是认证了就寄到进项这个科目。
2022-01-18 09:24:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息