送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-20 10:37

借:应付账款 
      贷:库存商品 
            应交税费--应交增值税(进项税额转出)

阳光 追问

2018-08-20 10:49

我们作进项是电费,借:管理费用--电费,贷:现金

张艳老师 解答

2018-08-20 10:51

您的追问是想问什么? 
这个分录代表的是取得电费普票,计入管理费用。

阳光 追问

2018-08-20 10:56

我们的是专普,是物流公司。专票

张艳老师 解答

2018-08-20 10:57

看明白了,您的意思是收到的普票,做了红字冲销。 
您可以做 
借:管理费用--电费    负数 
        贷:库存现金      负数

阳光 追问

2018-08-20 10:58

确实也交的是现金

张艳老师 解答

2018-08-20 11:00

麻烦您在追问的时候,要指出具体的问题?这样老师才好帮您解答

阳光 追问

2018-08-20 11:06

这个属于电费的优惠,开给我们的是专票。电力公司开给我们的红字发票,我的意思是当我拿到这个红字发票时帐务怎么处理

张艳老师 解答

2018-08-20 11:08

您之前的收到的是专票还是普票?专票的话,是否认证抵扣了? 
之前的分录是如何做的?

阳光 追问

2018-08-20 13:47

专票老师,以前已作了认证了的,并抵扣了的,之前是这样的: 
借:管理费用-电费 
       应交税费---进项税 
 贷:现金

张艳老师 解答

2018-08-20 13:49

借:管理费用--电费  负数  贷:应交税费--应交增值税(进项税额)  负数    库存现金  负数

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相关问题讨论
你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
你好,自己开出去的吗? 借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。
2021-07-27 08:33:36
同学,你好 红字发票,是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项),负数。
2020-01-07 20:42:46
您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 或者您蓝字发票分录怎么写的 可以写一下么
2019-07-11 16:53:53
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