- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-20 15:45
你好,进项税额转出,你要看这个转出的票是费用票还是材料票,如果是费用票:借管理费用等 贷:应交税费(进项税额转出)
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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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你好,进项转出的分录不对,正确的是 借 费用等 贷 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-07-17 10:49:17
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您好
请问收到发票的时候分录怎么写的
2020-11-30 21:27:59
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