送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-20 15:45

你好,进项税额转出,你要看这个转出的票是费用票还是材料票,如果是费用票:借管理费用等    贷:应交税费(进项税额转出)

春暖花开 追问

2018-08-20 15:47

老师,我的属于材料票,都是因为对方为完税转出

徐阿富老师 解答

2018-08-20 15:53

你好,那你就借原材料  贷应交税费(进项转出)

春暖花开 追问

2018-08-20 15:58

老师,那我年末还用将应交税费(进项税额)结转么?结转分录是借:应交税费(进项税额)贷:应交税费(未交增值税)

徐阿富老师 解答

2018-08-20 15:59

你好,要转出来的。是进项税额转出子目

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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,进项转出的分录不对,正确的是 借 费用等 贷 应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2020-07-17 10:49:17
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的
2020-11-30 21:27:59
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