送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-20 16:09

你好 
借:固定资产  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

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你好 借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-08-20 16:09:46
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款 应付账款
2022-02-10 14:34:55
你好,把固定资产转入固定资产清理科目,收到的款入营业外收入,如果开具发票,以前厂家给你们开的发票不就是成本吗,可以抵扣的
2018-05-22 11:20:38
你好,如果有真实交易的话不算,否则就是虚开发票。
2021-12-15 18:53:44
同学好,借记银行存款,贷记固定资产清理,贷记应交税费-应交增值税-销项税,没开发票也要缴税,
2020-03-31 14:04:10
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