先开发票给甲方,然后工程款进账,开始支付材料款的,做的借应收-甲贷主营收入,借银行贷应收,借施工-材料贷银行,这样对吗??结转成本不会了!工程结算没用到,不只什么时候用到工程结算科目!
靜水微瀾
于2018-08-21 15:38 发布 580次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借 :主营业务成本贷:工程施工
2018-08-21 15:44:29
借:主营业务成本
贷:工程施工
2018-09-26 10:58:58
你好,确认了收入就需要结转成本,需要做到成本与收入匹配的
2020-06-01 09:13:05
你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
2023-03-22 11:21:30
你好,同学。
你这没发票,你可以结转成本,但不可税前扣除。
2020-04-24 16:20:09
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