送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-21 17:52

你好,是什么原因造成开具发票金额与缴费金额不一致?

王双 追问

2018-08-21 18:13

他们说是之前预交的

邹老师 解答

2018-08-21 20:01

你好,预交的计入预付账款,取得发票计入费用就是了,有差额体现在预付账款借方就是了

王双 追问

2018-08-21 22:41

麻烦说下分录

邹老师 解答

2018-08-22 08:10

你好 
支付电费 借;预付账款   贷;银行存款 
取得发票 借;制造费用等科目   贷;预付账款 
差额体现在预付账款借方后贷方余额

王双 追问

2018-08-22 08:16

但是老师我想问下要是不是预交的呢?实际上我问电力公司的她说是高峰期给我调低的,我理解的是给我优惠了的,这个怎么处理呀

邹老师 解答

2018-08-22 08:20

你好  借;制造费用等科目   贷;银行存款   营业外收入(优惠部分 )

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相关问题讨论
你好,是什么原因造成开具发票金额与缴费金额不一致?
2018-08-21 17:52:27
这个你缴费做借预付账款贷银行,这个到发票做借管理费用 贷预付账款就可以
2020-02-21 16:09:13
您 好,多交的计入 借:预付账款 贷:银行存款
2024-12-18 16:18:06
问为什么?说是电费降价了?
2018-10-11 11:36:19
你好,我的建议:按照发票金额来:借:管理费用 贷:银行存款 其他应付款
2021-12-08 10:32:23
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