送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-26 09:36

10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?

邹老师 解答

2015-11-26 09:39

借;应交税费-应交增值税-进项税   贷;银行存款

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10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43
你好 发票认证的要求是360天内认证 做账是按你实际业务发生的月份做账 是的 没认证的时候收到发票也要做账的
2019-10-08 13:05:23
你好 收到发票就做账 没认证 的记待认证进项科目 认证后借进项贷待认证进项
2019-10-08 13:06:33
同学你好,发票认证在综合服务平台。不认证也能做账哈,发票勾选和发票认证是一个意思
2022-04-01 01:32:18
可以不用认证,要180天内认证就可以
2016-01-06 12:23:17
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