暂估是。借,库存商品—暂估入库 贷应付账款。然后拿到发票后冲暂估是怎么做呢???借库存商品,贷库存商品—暂估???还是借库存商品-暂估(负数红字)贷库存商品 借方??
没有快乐了
于2018-08-21 18:15 发布 1629次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-21 18:17
你好,发票到,先把暂估凭证原路冲红,再重新做一份蓝字的入库凭证。
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100
本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100
和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
您好,可以这样做账的,因为入库是暂估,所以用到一个应付账款。
2017-07-29 00:39:50
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徐阿富老师 解答
2018-08-21 18:18
没有快乐了 追问
2018-08-24 17:54
徐阿富老师 解答
2018-08-24 18:07