单位的性质是:超市(小规模),他有一部分收入开票了,有一部分没开票,开票收入与银行进账没办法对上每一笔,企业不愿意多交税,2018年5月之前都是按照开票的收入来交税费的,我是根据银行进账单来填报的,问题在1.没有根据银行回单提计提增值税,我是按照开票收入计提增值税 的,分录应该怎么做?2.这样无票收入的一部分是不是按照税法也需要缴纳增值税?
安妮
于2018-08-21 18:27 发布 1397次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-08-21 18:35
你好!
1. 按照开票收入计提增值税 ,分录
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
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你好!
1. 按照开票收入计提增值税 ,分录
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2018-08-21 18:35:45
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你好!冲减计提的应交税费
2016-07-11 15:34:56
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借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款
2017-02-04 13:46:11
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你好,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2017-06-30 13:45:43
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你好,收款人是国家税务局我们的
2019-07-30 11:26:23
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蒋飞老师 解答
2018-08-21 18:37
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