送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-08-22 10:37

这没有关系,据实申报即可。

蕾蕾 追问

2018-08-22 10:47

申报时开具发票为负数 未开具正数 申报为0 下月报税要怎么把预缴的税款抵减呢

岳老师 解答

2018-08-22 10:55

申报表第28行就是“预缴税款”,填 在这儿,申报表计算自会减掉的。

蕾蕾 追问

2018-08-22 11:02

申报的时候能申报负数吗

岳老师 解答

2018-08-22 11:07

最后,应纳税额肯定为零,前面开票数据据实填写。

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相关问题讨论
这没有关系,据实申报即可。
2018-08-22 10:37:11
你好,开具销项红字发票不需要纳税,是冲减了收入,冲减了增值税应纳税额
2019-12-23 17:13:41
不需要纳税,一蓝一红金额合计为零,就不需要纳税的
2017-03-13 12:45:35
在开的蓝字发票是属于属于当月的,那这样开错的发票,会直接影响购买方上个月抵税? 什么意思?你新开具的蓝字发票是否影响上个月蓝字的抵扣吗?
2019-10-04 16:25:58
你好; 你是购买方还是销售方?   
2021-12-13 13:44:53
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