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于2018-08-22 15:41 发布 709次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-22 15:42
你好,可以不处理,年底还没有发票到账的,再处理。
2333333 追问
马上第三季度要结束了,如果不处理,当我第四季度要开出发票,也要许多发票,来做劳务费。到时怕不知如何处理
徐阿富老师 解答
2018-08-22 15:45
你好,如果可以确定没有这么多成本发票的,现在调回来也是可以考虑的。
2018-08-22 15:52
如果调回来的话,都是利润了。
2018-08-22 15:54
对的,所以我说年底再调比较好,
2018-08-22 15:57
可问题是这些预提是交接时遗留下来的,怕年底时,象设计公司,开票也是12月份是旺季,到时,我也需要许多发票。怕拿不回 那么多预提的发票。
2018-08-22 15:59
预提费用,可否承结到下个年度,一样,汇算清缴时必须发票到位吧。
2018-08-22 16:05
你好,可以到汇算清缴前取得的啊。
2018-08-22 16:06
好,那暂时不处理了。
2018-08-22 16:09
恩,祝你成功,请为我五星评价,谢谢。
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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