业务背景:建账之前,公司预收了客户3.32万,当时建账的时候做到应收账款科目了,当时是借:应收,贷:长期待摊-以前年度没数据,后来6月份的时候,客户要求退回预订金3200,在做6月内账时,分录是借:应付,贷:现金,这样对吗?
糊涂
于2018-08-23 13:39 发布 718次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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这样做是 可以的了呢
2018-08-23 13:41:00

那是硬平账了吧,多写了科目
2019-07-14 10:43:44

你好,是可以做这个调整分录的
2018-04-17 17:13:48

同学你好,做收入处理
借:应收账款
贷:营业收入
应交税费—增值税—销项
如果是多收的款,可以转到营业外收入里
借:应收账款
贷:营业外收入
2020-04-28 23:32:54

学员您好,其实都收到了 那这个钱是收到哪里去了呢
2020-08-04 10:29:32
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