送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-23 17:22

老师   那转出的这个金额就一直放着不处理吗?

花儿朵儿 追问

2018-08-23 17:39

谢谢老师

江老师 解答

2018-08-23 17:17

借:管理费用——福利费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

江老师 解答

2018-08-23 17:28

一、年末或月末结转的分录是:
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
表示本期需要多交这个“进项税额转出”的金额

江老师 解答

2018-08-23 17:39

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相关问题讨论
为什么呢
2019-11-04 15:27:25
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
你好,借:管理费用等 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-10-30 20:59:33
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:管理费用等--福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-09-19 16:14:21
借管理费用-福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2021-11-05 07:27:33
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