公司为出口企业。在每个月申报出口退税的时候需要把借:主营业务成本 贷:应交增值税进项税额转出 的主营业务成本分到每个产品产品中去么? 还是直接做主营业务成本-不得免征抵扣税额?
小纯洁
于2018-08-23 18:37 发布 1192次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-23 18:54
需要计入你们的销售的出口商品的成本中去。
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进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40
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借: 应付账款(或费用、成本) 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50
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同学你好,这个分录是对的;
这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06
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你好,借,主营业务成本 贷,应交税费~应交增值税~进项税额转出 只要这笔分录就可以。
2019-03-19 11:52:49
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