- 送心意
梅老师
职称: ,注册会计师,税务师,中级会计师
2018-08-25 14:54
如果工资多发给了别人,叫别人把钱退回来,然后把差额做红字相反分录冲掉,把账平了就行。如果别人硬是不给,做营业外支出,出纳陪的,做其他应收款。反正做平就行。
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如果工资多发给了别人,叫别人把钱退回来,然后把差额做红字相反分录冲掉,把账平了就行。如果别人硬是不给,做营业外支出,出纳陪的,做其他应收款。反正做平就行。
2018-08-25 14:54:04
借:应付工资 500
贷:管理费用 500
2019-10-24 14:28:05
你好 同学是多计提了吗?
2019-10-24 14:20:01
你好!借工程施工-合同成本-人工费 贷应付职工薪酬。
2019-02-25 16:45:10
计提工资,借。xx费用,贷,应付职工薪酬~工资
计提单位社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保
缴纳社保,借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款
发放工资,借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
2020-04-17 12:21:01
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