送心意

梅老师

职称,注册会计师,税务师,中级会计师

2018-08-25 14:54

如果工资多发给了别人,叫别人把钱退回来,然后把差额做红字相反分录冲掉,把账平了就行。如果别人硬是不给,做营业外支出,出纳陪的,做其他应收款。反正做平就行。

追梦 追问

2018-08-25 15:09

老师上个月计提时借管理费用工资,贷应付职工薪酬,这个月把工资开了,借应付职工薪酬,贷现金,他把多算的钱退回来了,借现金贷管理费用对吗?老师我同事说借现金贷营业外收入,内账

梅老师 解答

2018-08-26 09:42

是的,应该是借现金贷管理费用,应该是冲回管理费用。

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如果工资多发给了别人,叫别人把钱退回来,然后把差额做红字相反分录冲掉,把账平了就行。如果别人硬是不给,做营业外支出,出纳陪的,做其他应收款。反正做平就行。
2018-08-25 14:54:04
借:应付工资 500 贷:管理费用 500
2019-10-24 14:28:05
你好 同学是多计提了吗?
2019-10-24 14:20:01
你好!借工程施工-合同成本-人工费 贷应付职工薪酬。
2019-02-25 16:45:10
计提工资,借。xx费用,贷,应付职工薪酬~工资 计提单位社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保 缴纳社保,借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款 发放工资,借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,其他应收款~个人社保,应交税费~应交个人所得税
2020-04-17 12:21:01
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