老师你好!做收汇核销,需要提供什么附件给到税局? 问
您好,出口货物报关单,出口发票,银行收汇水单,出口收汇核销专用联,出口合同,提单或其他运输单据 答
老师,总公司拨给村里的损赠,总公司先拨付给我们公 问
同学你好,挂往来即可。 答
老师好,请问一下,A公司委托B公司向C公司采购一批货 问
你好,A公司可以计入财务费用,手续费。 答
员工报销餐费没有发票,只有微信付款截图,但是报销 问
还是计入管理费用-福利费 答
老师你好,我单位有占股百分之一的股东需要退股或 问
若是平价转让,交印花税 答

17年10月或者17年11月开出去的增值税普票,可以一起做到17年12月的对外账里面吗?做到的是应收账款科目
答: 您好,可以的,可以一起做到12月份的。
账上有家单位从14年应收账款就挂着29.99元余额,实际账已经平了,经查是13年会计开出增值税普票1274713.3元,收款1274713.3元,但入账应收借方金额为1274743.3元,多入账30元。另外一笔账开票1127333.75,对方单位付款1127333.76元,多付了一分钱。所以最后账上就挂了应收29.99元余额,这个该怎么把账冲平呢
答: 应收账款是借方余额还是贷方余额?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预收账款款未开票,要预缴增值税,应该怎样设置科目
答: 你好,是一样的,借银行存款,贷预收账款,应交税费--应交增值税,

