送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-25 16:51

多开的部分,计入应收账款核算。

阳光 追问

2018-08-25 16:53

是别人开给我们的

阳光 追问

2018-08-25 16:55

本来应付账款是1000,对方开了1200在专票,我在入成本和进项税的时候是不是折算成1000的金额?

张艳老师 解答

2018-08-25 18:38

如果差额不用您公司支付的话,建议全额计入成本和进项税额。 
借  库存商品 
      应交税费-应交增值税(进项税额) 
      贷  应付账款 
            库存现金(这个现金转到内帐核算)

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多开的部分,计入应收账款核算。
2018-08-25 16:51:59
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