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阳光
于2018-08-25 16:50 发布 2185次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-25 16:51
多开的部分,计入应收账款核算。
阳光 追问
2018-08-25 16:53
是别人开给我们的
2018-08-25 16:55
本来应付账款是1000,对方开了1200在专票,我在入成本和进项税的时候是不是折算成1000的金额?
张艳老师 解答
2018-08-25 18:38
如果差额不用您公司支付的话,建议全额计入成本和进项税额。 借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款 库存现金(这个现金转到内帐核算)
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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阳光 追问
2018-08-25 16:53
阳光 追问
2018-08-25 16:55
张艳老师 解答
2018-08-25 18:38